PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PAGU ANGGARAN TA 2023



  1. TOTAL PAGU


    723,358,324,192

    1. BELANJA OPERASI


      605,034,073,005

    2. BELANJA MODAL


      118,024,251,187

    3. BELANJA TIDAK TERDUGA


      300,000,000

    4. BELANJA TRANSFER


      0



TOTAL PAGU adalah besarnya jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan dinelanjakan untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi. Total Pagu terdiri dari :

BELANJA OPERASI adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial

BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan), terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

BELANJA TIDAK TERDUGA adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. terdiri dari Belanja Tidak Terduga

BELANJA TRANSFER adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan



Target & Realisasi Keuangan (Juta)


B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target 51,413.861 95,864.231 143,136.582 197,915.840 243,557.212 317,108.287 367,239.141 403,867.997 438,620.832 482,533.575 543,412.521 594,656.748
Realisasi 25,673.426 52,481.266 81,257.915 142,476.415 179,170.660 248,600.319 295,758.903 342,991.224 378,450.458 412,180.689 461,091.099 505,709.929


Target & Realisasi Keuangan (juta) merupakan Rencana dan Capaian Belanja Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian Belanja Keuangan yang dapat dilihat perbulannya dengan nilai uang dalam juta. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna jingga dan realisasii dengan grafik berwarna biru.



Target & Realisasi Keuangan (%)


B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target 7.11 13.25 19.79 27.36 33.67 43.84 50.77 55.83 60.64 66.71 75.12 82.21
Realisasi 3.55 7.26 11.23 19.70 24.77 34.37 40.89 47.42 52.32 56.98 63.74 69.91


Target & Realisasi Keuangan (%) merupakan Rencana dan Capaian Belanja Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian Belanja Keuangan yang dapat dilihat perbulannya dengan persentase target dan realisasi. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna jingga dan realisasii dengan grafik berwarna merah.



Target & Realisasi Fisik (%)


B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target 9.90 20.26 32.28 44.40 54.31 64.27 72.82 79.74 84.97 91.08 96.41 100.00
Realisasi 4.77 11.02 18.83 30.40 37.10 48.00 57.33 66.13 73.44 79.77 85.88 79.91

Target & Realisasi Fisik (%) merupakan Rencana dan Capaian Persentase hasil kerja bebentuk fisik yang telah terlaksana dibandingkan dengan seluruh rencana kegiatan fisik telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian kegiatan fisik yang dapat dilihat perbulannya dengan persentase target dan realisasi. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna kuning dan realisasii dengan grafik berwarna biru.



Realisasi Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode Tender dan Seleksi
Jumlah Paket
:
59.00

TAHAP KEGIATAN B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B010 B011 B012
PEMILIHAN Paket 0.00 0.00 31.00 42.00 44.00 54.00 54.00 54.00 52.00 52.00 54.00 54.00
% 0.00 0.00 0.53 0.71 0.75 0.92 0.92 0.92 0.88 0.88 0.92 0.92
TANDA TANGAN KONTRAK Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 29.00 39.00 44.00 45.00 49.00 54.00 54.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.49 0.66 0.75 0.76 0.83 0.92 0.92
PELAKSANAAN Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 29.00 37.00 44.00 42.00 49.00 54.00 54.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.49 0.63 0.75 0.71 0.83 0.92 0.92
SERAH TERIMA PEKERJAAN Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12.00 23.00 24.00 27.00 54.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.20 0.39 0.41 0.46 0.92

Realisasi Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa merupakan Capaian kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Seleksi dan Tender. Realisasi Aktivitas tersebut dapat dilihat dengan jumlah paket dan pada tahapan pemilihan, tanda tangan kontrak, pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan



Pagu & Realisasi Belanja

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
5.1 BELANJA OPERASI
- 5.1.01 BELANJA PEGAWAI 303,349,324,527.00 264,436,289,099.00 38,913,035,428.00
- 5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 276,516,438,678.00 136,868,486,293.00 139,647,952,385.00
- 5.1.03 BELANJA BUNGA 0.00 0.00 0.00
- 5.1.04 BELANJA SUBSIDI 0.00 0.00 0.00
- 5.1.05 BELANJA HIBAH 23,640,337,800.00 16,302,236,215.00 7,338,101,585.00
- 5.1.06 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1,527,972,000.00 420,000,000.00 1,107,972,000.00
SUB TOTAL 605,034,073,005.00 418,027,011,607.00 187,007,061,398.00
5.2 BELANJA MODAL
- 5.2.01 BELANJA MODAL TANAH 0.00 0.00 0.00
- 5.2.02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 21,891,672,803.00 10,767,550,675.00 11,124,122,128.00
- 5.2.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 35,442,286,660.00 20,473,142,921.00 14,969,143,739.00
- 5.2.04 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 55,810,521,724.00 54,146,747,458.00 1,663,774,266.00
- 5.2.05 BELANJA MODAL ASET TETAP DAN LAINNYA 4,713,104,200.00 2,005,099,600.00 2,708,004,600.00
- 5.2.06 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 166,665,800.00 136,349,600.00 30,316,200.00
SUB TOTAL 118,024,251,187.00 87,528,890,254.00 30,495,360,933.00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
- 5.3.01 BELANJA TIDAK TERDUGA 300,000,000.00 154,027,501.00 145,972,499.00
SUB TOTAL 300,000,000.00 154,027,501.00 145,972,499.00
5.4 BELANJA TRANSFER
- 5.4.01 BELANJA BAGI HASIL 0.00 0.00 0.00
- 5.4.02 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL 723,358,324,192.00 505,709,929,362.00 217,648,394,830.00

Pagu & Realisasi Belanja merupakan besaran jumlah anggaran dan capaian realisasi anggaran yang didapat dilihat dengan uraian jenis belanja yakni belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer



Realisasi Pendapatan (Juta)


B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Realisasi 50.17 85.91 140.45 166.29 221.13 260.25 306.91 345.94 397.42 462.09 544.88 618.12

Realisasi Pendapatan (Juta) merupakan besaran capaian realisasi pendapatan Daerah yang terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan